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萧县财政局三个着力点强化内部监督

拂晓报 2014-09-02 18:34 大字

本报讯  近年来,萧县财政局多措并举,强化内部监督,不断促进财政资金安全、规范、高效运行。今年上半年,在认真总结以往好的经验基础上,该局进一步强化内部控制机制,扎实有序开展内部监督检查工作,自找不足、自身修正、自我完善,不断提升财政管理绩效。 

精心准备,做到有的放矢。依据年度财政内部监督检查工作重点,针对性地开展检查前的准备工作。一方面认真修订《萧县财政内部监督检查实施办法》,进一步明确内部监督检查工作依据、工作规程、业务流程,按制度要求规范化开展工作。另一方面认真学习《安徽省财政监督条例》,全面了解被检查股室、单位主要的业务流程、内部控制等制度,仔细研读与股室、单位业务工作开展相关的政策文件,保障内部监督工作的顺利开展。 

明确要求,突出工作重点。工作中,结合有关股室、单位工作性质特点,有针对性的确定检查要点。实际工作中重点检查以下内容:对财务收支合理性、合规性进行检查;对审批程序及联签会审制度执行的规范性进行检查;对制度建设的完善性和健全性进行检查;对限时办结等内部控制制度、资金资产管理及民生政策落实、政府采购政策落实等情况进行检查。 

整改落实,注重监督实效。按照内部监督检查工作程序,对以前年度查出的问题全面开展“回头看”,对2013年度内部监督检查存在问题的整改落实情况进行专项跟踪检查,逐一排查问题整改情况,结合实际,出具《内部监督检查整改落实情况检查报告》,督促相关单位限期整改。 

上半年,该局已先后对人事股、预算股、乡财股、经建股、民生办等12个股室、24个财政所开展内部监督检查,进一步强化了财政资金监管工作,提高了财政科学化、精细化管理水平。   (年福翔  刘光锋)

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