莒县财政局实现内部审计全覆盖

日照日报 2020-09-11 01:47 大字

本报讯(全媒体记者 管玉杰 通讯员 班凤菊)为强化财政管理,更好地发挥内部审计作用,近年来,莒县财政局高度重视,坚持“一月一审”工作法,逐步实现内部审计工作的常态化全覆盖。

建立内审常态化工作机制。该局每月10日前,各科室将有关资料报送监督检查服务科进行审计。审计完毕,撰写内部审计报告,针对存在的问题,下达整改意见书,限期进行整改。通过内容和范围逐步拓宽,构建起全方位、立体式、无缝隙财政监管机制。

实现内审业务全覆盖。目前,该局内部审计工作,无论从业务层面还是科室层面都达到了全覆盖。审计的内容包括会计账务、专项资金拨款资料、重要审批事项、银行存款、上级专款结余结转及财政专户管理资金等,切实发挥了财政“第三只眼睛”的作用,对加强财政管理起到很好的促进作用。

强化内审成果利用。该局充分发挥内审实效,将内部审计工作纳入局年度考核,考核结果作为评先树优的重要依据,从而压实工作责任,增强财政工作人员的责任心和压力感,推动财政工作更加规范。

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