内江市审计局:开展公共工程造价控制专项审计调查
(高小涵)为充分发挥审计监督对公共工程建设的服务和推动作用,内江市审计局扎实开展公共工程造价控制专项审计调查。
做实审前准备。统筹县(市、区)审计局开展公共工程造价控制专项审计调查审前培训,明确审计工作目标,压实审计调查任务。对市级投资建设的公路、市政道路、房建等公共工程整体推进、投资控制、合同管理等情况进行调查摸底,制定详实的专项调查实施方案和审计调查报表,下发县(市、区)审计局参照使用,做实审前各项准备工作。
把握监督重点。在制定年度投资审计计划时,将合同和变更管理审计内容纳入年度建设单位履职履约专项审计调查和竣工决算审计,通过查阅送审资料和现场踏勘相结合方式,重点关注变更管理制度建立和执行、施工合同合法性和严谨性、变更合规性和真实性、参建单位履职履约等,揭示施工合同价格调整条款相互矛盾、不按图施工、随意变更等管理问题。
加强沟通交流。坚持“一盘棋”工作思路,各审计组通过定期召开审计业务讨论会等方式,对一些普遍性、典型性问题以及好的经验做法,进行讨论和交流。县(市、区)审计组以工作动态的方式,向市审计局反映专项审计调查的进展情况和审计成果。
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