中江县加强审计问题整改落实
(赖侠记者 钟正有)近日,中江县委召开常委扩大会,对审计中发现带有普遍性、倾向性的突出问题和整改落实情况进行了通报,同时提出七点要求。
建立健全决策制度,将权力关进制度“笼子”。各单位应建立决策制度,明确各类会议研究决策的内容范围、权限、程序和方式,规范权力运行,防范决策风险。
完善内控机制,加强内部监督。各单位应进一步建立健全各项管理制度,把对下属单位、村(居)委会的监管作为本部门的重要职责,定期或不定期对其履行职责、财务收支、财产管理等进行指导、检查和监督,维护财经秩序,防范廉政风险。
贯彻执行预算法,增强理财能力。各单位特别是单位主要负责人要高度重视,强化审计意识,严格遵守财经纪律和预算管理相关规定,做到依法行政、规范用权。
要规范专项资金管理,提高资金使用效益。各主管部门应会同财政部门建立健全专项资金管理办法,严格专项资金的使用范围、用途、审批程序、报账流程等,严禁套取、截留、挤占、挪用。加大村级“两项”经费统筹安排使用力度,避免资金闲置。
要加强督促考核,落实整改责任。各单位要充分认识到单位主要负责人是问题整改的第一责任人,要及时逐项对照整改落实,整改结果要书面告知审计部门。将审计发现问题整改落实情况纳入目标督查督办内容,同时对整改不力的单位主要负责人严肃追责。
要加强结果运用。把审计发现问题及其整改情况作为考核、任用、奖惩领导干部的重要依据,领导干部经济责任审计结果和审计发现问题的整改情况,要纳入所在单位领导班子民主生活会的党风廉政建设责任制检查考核的重要内容之一。
要深刻分析原因,促进建章立制。各级各部门要认真研究审计发现的带有典型性、普遍性、倾向性问题,深入分析问题产生的原因,针对性建立健全加强内部控制和资金管理的长效机制,坚决社绝“屡审屡犯”。
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